1、全面負責公司審計制度、流程的建立、優化,負責制定年度審計計劃;
2、組織實施內部財務審計,出具財務審計報告并提出改進建議;
3、對公司內部控制制度及風險管理制度審計,識別內部控制缺陷,評估風險,提出改進意見,并督促執行,出具內控報告;
4、負責公司內部審計的抽查、專項、常規審計工作并根據公司要求,組織主要管理人員離任、員工舞弊及經營效率效果在內的各類專項審計。
任職要求:
1、財務、審計專業,本科及以上學歷,有5年以上財務會計及審計相關經驗,3年管理職位經驗;
2、掌握精通國家財經稅收法律、法規,熟悉民商法律、熟悉建筑工程專業的規范;
3、熟悉集團內部審計操作流程和審計方法。
4、具備良好職業道德,忠誠、勤勉、盡責。
5、有注冊審計師、注冊會計師資格者優先;具有上市公司或國內外知名企業、會計師事務所工作經驗者優先。
2、組織實施內部財務審計,出具財務審計報告并提出改進建議;
3、對公司內部控制制度及風險管理制度審計,識別內部控制缺陷,評估風險,提出改進意見,并督促執行,出具內控報告;
4、負責公司內部審計的抽查、專項、常規審計工作并根據公司要求,組織主要管理人員離任、員工舞弊及經營效率效果在內的各類專項審計。
任職要求:
1、財務、審計專業,本科及以上學歷,有5年以上財務會計及審計相關經驗,3年管理職位經驗;
2、掌握精通國家財經稅收法律、法規,熟悉民商法律、熟悉建筑工程專業的規范;
3、熟悉集團內部審計操作流程和審計方法。
4、具備良好職業道德,忠誠、勤勉、盡責。
5、有注冊審計師、注冊會計師資格者優先;具有上市公司或國內外知名企業、會計師事務所工作經驗者優先。
職位類別: 審計經理/審計主管/審計專員
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